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Ausgangssituation
Sie möchten vordefinierte Mahnkarenzen und Mahnstopps eingeben, und somit automatisch Verträge, Kunden und Abrechnungen für etwaige Mahnungen vormerken.
Lösung
Im AMS können für ausgeführte und gedruckte Rechnungen über “Rechnungswesen, Rechnung und Mahnungen drucken” Zahlungserinnerungen erstellt werden. Ebenso können Sie Mahnstopps definieren, um Mahnungen für vorgegebene Zeiträume auszusetzen.
Vorgehen
Mahnkarenzen
Über “Systemeinstellungen , > Mahnparameter” können entsprechende Karenzen, sowie eine Vorbelegung für ggf. zu berechnende Mahngebühr Mahngebühren eingestellt werden:
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Der Aufruf der Parametereinstellungen ist über „Systemverwaltung“ und über die Druckliste möglich.
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Zur Karenz kann für Mahnungen zu zwischen Erst- und Folgeprämien differenziert werden. Mahngebühren werden pro Mahnlauf bzw. Mahnung erhoben. Im Standard ist die Vorbelegung auf „Sammelmahnung pro Kunde“ eingestellt. Eine Umstellung auf Einzelmahnung ist allerdings möglich. Ab einer zukünftigen Version dann können auch pro Sammelvertragsnummer Mahnungen eingestellt werden.
Die Einstellung zur Kunden-Sammelmahnungen kann über “Systemverwaltung, Einstellungen - Erweitert - Systemeinstellungen” im Parameter “SAMMELMAHNUNG” auf Einzelmahnung umgestellt werden:
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und in folgendem am 13.06.2022:
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Setzen eines Mahnstopps
Mahnstopps können in den Kundendaten, im Vertrag und zu jeder Abrechnung einzeln gesetzt werden. Der Mahnstopp zu einer Abrechnung ist immer vorrangig bewertet, auch dann, wenn das Datum vor dem Datum zum allgemeinen Mahnstoppp in den Kundendaten liegt.
Im Kunden
In den Kundendaten wird der Mahnstopp auf dem Reiter “Allgemeines” eingetragen:
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Im Vertrag
Wird ein Mahnstopp im Vertrag im Reiter “Sonstiges” eingetragen, wird dieser NICHT auf etwaige Abrechnungen angewendet.
Der Mahnstopp im Vertrag ist optional, und dient lediglich als Vorbelegung für die Abrechnungserstellung.
In der Abrechnung
Wenn zum Kunden ein Mahnstopp angegeben ist, wird dieses Datum über „Bearbeiten“ zur Abrechnung vorbelegt. Es kann jedoch abweichend auf ein anderes Datum geändert werden. Nach dem Speichern ist der Mahnstopp zur für die Abrechnung festgeschrieben. Durch die Änderung des Mahnstopps beim Kunden, ist diese Abrechnung dann also nicht mehr betroffen.
Zum Mahnstopp-Datum kann eine Bemerkung (ein Kommentar) angegeben werden, über den Abrechnungen dann auch selektiert werden können. Kommentare können über eine Auswahlhilfe vordefiniert werden.
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In Abrechnungs- und Offener-Posten-Liste den Listen für Abrechnungen und Offene Posten können Mahnstopps über die Felder „Mahnstopp bis“ (Mahnstopp zum Kunden) und „Mahnstopp Abrechnung“ angezeigt werden. Über das Feld „Mahnstopp bis“ wird also der festgeschriebene Mahnstopp zur Abrechnung nicht zu erkennen sein:
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Mit Erreichen des Mahnstopp-Datums, vorausgesetzt die Abrechnung steht gem. Karenzeinstellung zum Mahndruck an, wird sie im Mahnlauf erscheinen.
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Anmerkungen
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